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星辉环保材料股份有限公司公告

2022年上半年,受海外地缘政治冲突等因素影响,能源价格大幅上涨带动原料苯乙烯成本提升;同时受国内疫情多点散发等因素影响,下游开工不畅、物流受阻,尤其是占业绩比重较重的深圳等华南及上海等华东地区业务受疫情影响较大。2021年12月召开的中央经济工作会议,亦科学判断我国经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,在此大环境下下游企业需求转弱,公司原材料上涨幅度无法完全转价到下游客户。

证券代码:300834证券简称:星辉环材公告编号:2022-039

星辉环保材料股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2022年上半年,受海外地缘政治冲突等因素影响,能源价格大幅上涨带动原料苯乙烯成本提升;同时受国内疫情多点散发等因素影响,下游开工不畅、物流受阻,尤其是占业绩比重较重的深圳等华南及上海等华东地区业务受疫情影响较大。2021年12月召开的中央经济工作会议,亦科学判断我国经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,在此大环境下下游企业需求转弱,公司原材料上涨幅度无法完全转价到下游客户。2022年上半年,公司实现营业收入88,540.42万元,与去年同期基本持平。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润8,619.73万元,比上年同期下降48.50%。

面对困难,公司业务团队积极采取措施以降低国内新冠疫情反复及经济增长放缓等因素影响,通过持续研发创新、积极推进募投项目、精益生产、降本增效、优化客户及产品结构等一些列措施推动各项生产经营工作。

1、持续研发创新,保持技术优势

报告期内,公司持续进行自主创新和技术研发,以应对客户新产品和新技术要求。报告期内,由中国国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办的中国专利奖评选,星辉环材拥有的发明专利“类纳米无机粉体材料改性苯乙烯系树脂的聚合制备方法”于2022年7月22日荣获中国专利优秀奖。公司自主研发的“一种造粒外润滑剂添加系统与方法”获得国家知识产权局颁发的发明专利。截止本报告披露日,公司拥有22项专利权,其中工艺及配方发明专利5项,实用新型17项。

同时,公司持续优化产品配方,提升产品性价比,不断推出新产品,满足市场差异化、个性化需求。报告期内,公司根据下游客户的市场需求,利用自身的研发创新能力,设计并逐步优化产品配方,生产并及时向客户交付高品质聚苯乙烯产品。报告期内,公司已实现向蒙牛等知名企业直接或间接供货。未来,随着公司募投项目二期工程投产,公司中试线可以试验生产透明HIPS(K树脂)等苯乙烯-橡胶聚合物,进一步开拓公司产品品类,扩大下游产品的应用领域。

2、全力推进募投项目建设,争取项目尽快投产

报告期内,公司克服疫情反复带来的工程施工、物流运输等诸多不利影响,在做好疫情防控的同时,通过合理安排建设周期、统筹人员进场时间等措施,以确保项目进展顺利。截止目前工程设备已安装完成,正在进行设备调试和试生产准备。募投项目进入试生产前尚需要各相关部门的验收许可,公司正在积极推进试生产前的相关验收审批工作,争取项目尽快投产。

3、加强精益生产及成本控制,持续提升产品质量

报告期内,公司持续通过工艺优化升级,实现了生产装置的平稳运行和降本提效,持续提升装置反应效率,进一步提升产品质量。公司以生产工艺、配方、产品为主要方向,不断优化聚合生产工艺,提升产品质量并降低成本;通过工艺升级、自动化建设、流程优化、加大对关键设备的巡检和维护工作等措施,实现了稳定生产,持续开展节能降耗工作,使生产系统实现长周期稳定、高效、低耗运行,努力提高公司产品产量、降低生产成本。

4、着眼市场需求,坚持市场导向

报告期公司坚持市场为导向,夯实业务基础,注重对潜在客户的开发和市场调研工作,努力拓宽营销渠道,通过持续加强与现有主要客户的合作、不断地开发新客户,满足下游客户的需求,提高公司产品的国内市场占有率。同时,公司在上半年对业务部门进行了组织架构调整,成立专门负责进出口业务的业务一部,推动出口业务发展以扩大公司的销售规模,拓展东南亚、非洲等海外市场,增强盈利能力。我们相信,通过不断扩大市场规模,不断促成进口替代,不断拓展出口空间,公司盈利能力将得到持续提升。

5、充分利用资本平台融资,推动公司成功上市

报告期董事会积极推动公司上市融资,并于2022年1月13日实现公司在深圳证券交易所成功上市,夯实了公司主业发展,为公司长期发展的资金需要提供强有力支持。未来随着上市募集资金投资项目的实施,将有助于进一步提升公司的市场占有率和盈利能力,为公司发展成为多品类、专业化、规模化、国际化的高分子新材料产业平台打下良好基础。

未来,随着国家防疫管控的优化及疫情的缓和、国际原油价格回到正常轨道、公司新产品陆续上市、募投项目投产释放新产能;市场需求会逐步上升,公司总体业绩也会逐步向好发展。

来源:中国证券报·中证网作者:

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