广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2022年度审计机构,上述议案已经公司2021年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于2022年3月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-018)。
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广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2022年度审计机构,上述议案已经公司2021年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于2022年3月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-018)。
一、签字会计师变更情况
近日,公司收到立信会计师事务所《关于变更2022年度审计签字注册会计师的函》,立信会计师事务所作为公司2022年度审计机构,原指派郭兆刚、张金海作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作调整郭兆刚先生、张金海先生不再为公司提供审计服务,立信会计师事务所现指派徐继凯先生、苏建国先生作为公司2022年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师,完成相关工作。
二、本次变更签字会计师信息
项目合伙人:徐继凯先生,2001年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2012年开始在立信会计师事务所执业;近三年签署了拉卡拉支付股份有限公司、北京淳中科技股份有限公司等上市公司审计报告。
签字注册会计师:苏建国先生,2022年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2022年开始在立信会计师事务所执业;近三年未签署上市公司审计报告。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。
徐继凯先生、苏建国先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2022年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
(一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更2022年度审计签字注册会计师的函》;
(二)本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十二日
来源:中国证券报·中证网作者:
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